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公司财务管理制度一、资产管理(一)现金管理为健全现金的内部控制制度,加强对现金的严格管理,按照现金管理条例,节约现金使用,保护现金安全,防止丢失被盗,现金管理遵循以下规定:1、所有现金收入,均须及时存入银行。2、出纳人员每日及时记好现金日记帐。3、会计与出纳应每月末对帐,保证帐帐相符,帐实相符。4、任何人不得挪用现金,不得以借据等“白条”抵库。(二)银行存款管理1、不准出借银行帐户。2、公司印鉴、票据分开保管。公章由办公室主任保管;财务章由出纳保管;支票由出纳保管。3、出纳每月末与银行对帐,发现问题立即查询。4、出纳按照财务要求做好银行日记帐。(三)财产物资管理1、财产物资按上级有关部门的规定,设立固定资产帐目,建立专项管理制度。2、所有财产物资均按验收入库、使用维修、处置等制度执行,损耗折旧情况每月由财会人员提取。做到帐帐相符,帐物相符。(四)票据领用管理各种票据由使用人员向财务室领取。领取后,按票据种类分门登记造册。二、经费报销制度(一)办公费使用范围及规定1、范围:办公费主要用于添置办公用品、办公区域设施维修维护等,取得正规发票后应于一周内报销入账。2、实施大宗办公用品集中采购、招标采购制度,购置的办公用品及其它支出要符合财务有关规定。3、购置的物资应有经办人将申请提交党组,党组开会研究通过后,由分管局长审批,所有物品(购买或调换)均需经验收后,入库登记。(二)差旅费报销规定1、两个相符:差旅费票价必须与报销相符,实际车程价与报销价相符。2、差旅费应在出差任务结束一周内报销。3、签字顺序:经办人填写好差旅费报销单,会计复核,领导审批。4、学习、考察等按相应标准报销,附相关通知文件。5、结合“三重一大”制度规定,执行本项规定。三、会计档案管理1、按照《会计法》《会计档案管理办法》的规定,财务会计负责对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册。2、每年年终后形成的会计材料,应由会计装订立卷,并保存备查。3、各种会计档案的保管年限,按规定分永久、定期两类进行归档。4、财务人员调离岗位,须办妥会计资料交换手续,有移交时的遗留问题,应写出书面材料进行说明。5、会计档案的查阅、凭证的复印,都应征得主要领导的批准方可。四、本制度与国家法律法规不符的,以国家法律法规为主。财务室管理制度1、必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据《会计法》《会计基础工作规范》的有关规定,正确核算、监督单位的一切资金收支活动。2、按财务制度规定,制定完善报销手续,加强对支出凭证的审核,报销的发票、收据必须是国家税务局监制的。发票、收据上必须有单位名称、购物日期、物品名称、数量、单价、金额,金额大小写必须一致,不清楚、涂改过,一律不予报销。3、报销的发票及发放的各类款项,必须严格履行财务报销手续,凭证必须有经办人、复核人、财务负责人的签字。4、根据收、付的原始凭证登记好日记账,做到日清月结,账款相符,严禁白条抵库,每月末与银行对账,发现差错,及时查明原因。5、支票与印签分别由专人保管。6、财会人员调动必须做好交接工作,应有监交人在场监督交接工作。做好交接记录。7、按照《会计档案管理办法》规定,会计人员应对当月的会计凭证进行全面整理,记账凭证按编号顺序排列齐全,装订成册,并填写封面及背脊,说明年度、月份起讫日期,凭证种类,起讫号码,并由装订人在装订线封签处盖章。对会计凭证类、会计账簿类、会计报表类和其他会计资料类等,按时分类立卷归档。8、财务室重地,非财务人员,未经许可,一律不得进入。9、妥善保管会计凭证、账册、会计报表、软盘等各种财务档案资料。10、财务室防盗措施必须符合有关规定,工作时间财务人员有事需离开办公室,必须随手关门,妥善保管好相关现金、发票、印章等,避免遗失。11、保险箱必须专人保管,钥匙必须随人带离,不得将保险箱备用钥匙放在财务室内,保险箱密码必须随专管人调整,以防他人盗窃。12、严格遵守财经纪律及事业单位制定的各项制度,发现问题及时上报主管领导,办理领导交与的其他事务。会计人员岗位职责1...

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